送心意

芳芳老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-05-21 16:05

你多计提的工资入账
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整。贷未分配利润

芳芳老师 解答

2019-05-21 16:06

你支付工资了吗? 将多计提的也做了付款吗

赵文军 追问

2019-05-21 16:07

多计提的没发,因为当时人力资源部的人辞职了,没人做工资,所以我当时就多计提了工资

赵文军 追问

2019-05-21 16:08

做了你这个分录就不用汇算清缴调增了吧,

芳芳老师 解答

2019-05-21 16:29

那你只需要调整借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 科目!   应付职工薪酬不会出现负数

赵文军 追问

2019-05-21 16:42

那2019年资产负债表的应付职工薪酬的年初数不是要减少30万吗,那报表上这个应付职工薪酬年初数变负数了

芳芳老师 解答

2019-05-22 11:53

假设去年计提了70万
今年冲回30万,借费用 贷应付70
冲回 借应付 30贷费用
你发工资 借应付40 贷银行
  你应付职工薪酬也不会出现负数

芳芳老师 解答

2019-05-22 11:53

若是出现负数也是没关系的!  你预发工资时就会出现这种情况

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相关问题讨论
你好,应付职工薪酬以负数的形式,请问是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
汇算清缴的工会经费是看资产负债表的应付职工薪酬薪酬的实发工资为基数
2020-03-05 10:44:39
你多计提的工资入账 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整。贷未分配利润
2019-05-21 16:05:42
你好 你是填写什么明细表里面的
2020-05-18 17:21:06
你好,应应付职工薪酬为负数是本月发了工资,但没有分配工资。 未分配利润=利润分配——未分配利润的年初数加上本年利润的数
2019-10-14 16:39:41
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