老师您好,我们办公所在大楼的物业2019.05.06开具给我们公司一张电力发票3822.61,电费期间为2018年9月26起-2019年2月18日止,那这个怎么做账?需要摊销到每个月嘛?谢谢
明月倾城
于2019-05-21 14:18 发布 474次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-21 14:20
你好不用摊销,直接做当期费用
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你好不用摊销,直接做当期费用
2019-05-21 14:20:33

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

从完工次月开始摊销。在租赁期和三年比较,选一个较短的时间摊销。
2018-12-04 11:48:28

借预付贷银行存款,实际消费了借管理费用贷预付账款。
2020-01-02 16:53:01

你之前没有按月做费用吗?
2019-01-27 10:37:09
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2019-05-21 14:23
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