送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-21 10:30

你要按差额补结转成本

追问

2019-05-21 10:42

哦哦,可以把会计分录写一下给我吗,谢谢老师

辜老师 解答

2019-05-21 10:46

你先告诉我你12月怎么账务处理的

追问

2019-05-21 10:49

借原材料  贷:应付帐款-暂估入帐

辜老师 解答

2019-05-21 10:51

收到发票,借,原材料  负数,贷,暂估应付款  负数
借,原材料,贷,应付账款,然后按差额补结转成本,借,主营业务成本,贷,原材料

追问

2019-05-21 11:08

问题是跨年了,这个成本要结转到2018年呢

辜老师 解答

2019-05-21 11:11

你18年就按暂估成本结转就可以的

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你要按差额补结转成本
2019-05-21 10:30:33
冲减生产成本,冲减原材料暂估
2018-12-22 10:46:15
你结算成本的话,和你这个供应商品不影响啊,你直接世界主营业务成本贷工程施工呀,并不影响你的供应商呀。
2020-01-10 16:02:12
您好 借:主营业务成本 100000 贷:库存商品 100000 借:其他业务成本 50000 贷:原材料 50000 借:主营业务成本 40000 贷:库存商品40000 借:其他业务成本 90000 贷:原材料 90000
2021-12-23 22:02:24
您好 原材料是去年有些项目产品未做领用结转成本的 那现在应该补做领用 然后结转
2020-03-19 15:30:53
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