送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-05-20 09:34

你好同学
借:银行存款10000
贷:其它应付款10000

借:其它应付款10000
贷:银行存款10000
这样处理就好了、我这么讲明白吗?如果懂了记得点结束并评价。

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同学你好 发票都开的什么呢
2022-06-07 14:05:47
 你好 ;    你是直接跟  下面的客户签订 合同吗 ; 那经销商在中间起到什么作用的;    
2022-06-15 11:37:38
同学你好 你们给他们二级开发票吗
2022-03-11 10:31:19
你好,可以的哈。你最好跟客户签订相关合同
2022-06-15 11:24:34
不能冲减销售收入,需按代收代付处理,具体账务及税务操作如下: 收到厂家返利时 借:银行存款 贷:其他应付款 — 客户返利(区分进货奖励 / 陈列费) 支付返利给客户时 借:其他应付款 — 客户返利 贷:银行存款 / 应收账款(冲减客户货款)
2026-01-06 10:03:47
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