我现在新接手了一家公司,原来的财务每月的工资和社保部分没有做对,我现在接手怎么处理呢,是不是原来的不动,我现在正常做就可以了
L-S
于2019-05-19 14:46 发布 585次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

你好,已经申报的就那样了,现在正常做就可以
2019-05-19 14:57:14

你好,不动,现在正常
2019-05-19 15:02:55

你好 如果业务不是很多的话 建议从1月开始建账 。反正你业务很多是错误的 。还不如挨着1月建账 慢慢调整过来 或者也可以6月建账 后期慢慢调整 看你自己
2020-06-18 13:24:15

补上就可以了,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-01-09 16:10:51

你好 你接手了账户回来。 先建账起来。 根据期末数据建账。 然后有时间去核对账实部分。 比如往来 是否与账实做的一致 。 货币资金与实际是否一致。 你要挨着一个科目一个科目去核对才行
2021-01-09 10:07:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息