- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
这样账务处理正确的
2019-05-17 15:51:07

借管理费用2100
贷银行2100
就可以
2021-10-30 09:00:12

你好,学员,这个是银行存款账户的
2022-02-28 15:10:37

你好,付款是这个分录
冲销 借;管理费用 贷;其他应付款
2016-12-15 14:49:24

学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
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