请问老师,之前月份收到一张发票进项已抵扣,做了:借:销售费用-广告和业务宣传费 应交税费-增值税(进项税) 贷:银行存款,现在不想参展了,对方给我们开了红字发票,收到这张红字发票该如何做账?谢谢
首都沐阳光
于2019-05-16 16:46 发布 1445次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-16 16:47
您好
借:销售费用-广告和业务宣传费 红字
应交税费-增值税(进项税) 红字
贷:银行存款 借方蓝字
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您好
借:销售费用-广告和业务宣传费 红字
应交税费-增值税(进项税) 红字
贷:银行存款 借方蓝字
2019-05-16 16:47:30

你好,分录1:
借:销售费用-业务宣传费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-12-14 09:07:40

你好,分录
借 其他应收款
贷 销售费用—业务宣传费
借 销售费用
贷 其他应收款
2021-02-04 11:11:35

你好,你这是自己的房屋吗?
2020-06-09 16:38:18

你好,支付网站推广费,可以计入 销售费用—业务宣传费 科目核算
2021-06-26 11:29:06
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