老师,税法规定单位价值不超过500万元的可以一次性 问
同学,你好 会计还是正常做,正常按期折旧 答
我们和另外一个公司共用电费,我们直接把钱交给供 问
可以的,可以这么做的 答
合作项目已完成已全额开票,甲方长期未付款,乙方通 问
1你们开的对方专票,对方已经抵扣了 是的话找他税务局 就说不支付 抵扣了 让他税务局给协商下 答
公司准备注销,资产负债表中应缴税费一行金额应该 问
还可能是留抵的进项 答
老师,自己研发的东西,没有进项要怎么办,很多东西是 问
你可以看一下你们符合免税的政策吧,符合要求可以免增值税 如果不免税的话,其他都没有发票吗?比如你的固定资产房租水电费这些没有的话需要正常就 答

老师,请问一下。5月份需要开16点的发票。4月份的申报里面,是不是要在未开票里面销售额填需要开具的16点发票的未税金额。应纳税额填要开票的税金。(合同是18年的、只有一笔尾款没有开了。)
答: 是的,需要提前先申报后边才可以开
请问一下我。5月份要开16点的票10万(含税)4月份申报里面未开票销售额里面怎么填?销售额和销售纳税额填多少?
答: 4月有未开票收入就按实际 数填写 4月就是13税率了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想你问问,就是4月份还需要开10%和16%的发票,那么我在申报3月份增值税的时候,在未开票收入里面把4月份需要开的10%和16%发票的金额填进去,那么我在3月做账的时候,这个未开票收入,会计分录如下 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)那么我4月开了这笔发票之后,可以不做会计分录了吗,5月份申报4月份税额里面是不是在未开票收入里面填上个月的负数就行了
答: 您好!这个建议你问下你那边税务局,看她们的要求。一般是按你说的那种做。但是有的地方可以直接开。然后让你准备对应资料备查就好了。






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