老师,我现在收到购入原材料 的 专用发票,我想反结账到18年,当做18年的成本费用,分录怎 么处理好,是专票

恒美多多
于2019-05-16 10:55 发布 677次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-16 11:09
同学。你现在反结账到18年,做了账后,18年末数据,变了会影响你19的数据
相关问题讨论
你好,不可以反结账的。
2019-05-16 13:26:50
同学。你现在反结账到18年,做了账后,18年末数据,变了会影响你19的数据
2019-05-16 11:09:44
分录:
借:销售/管理费用-租赁费
其他应收款
贷:银行存款
只要在次年汇算前取得发票即可
次年:借:应交税费-应交增值税(进)
贷:其他应收款
2019-01-09 17:31:43
你好,你18年原材料是怎样做账,
2019-03-25 23:30:44
你好!原分录红字冲回,再按发票做正确的蓝字就可以。
2019-05-29 17:02:41
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2019-05-16 13:03
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2019-05-16 13:34