老师,两个问题 1:去年公账付给供应商的钱1600,发票一直没开过,现在还没联系上,应该怎么处理?2今年开票给客户其中1万多块客户不付款给我们了,因为是来料加工说是扣材料差异损失了,应该怎么处理?

丢丢
于2019-05-16 08:51 发布 772次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-16 09:13
1发票收不回来,你正常做账,借库存商品贷预付,汇算清缴调增
二,质量有问题吗?
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1发票收不回来,你正常做账,借库存商品贷预付,汇算清缴调增
二,质量有问题吗?
2019-05-16 09:13:03
借原材料贷银行存款应付账款。
2021-06-15 11:49:57
你好; 这个发票是专票还是普票的
2022-02-25 14:35:04
建议分供应商暂估入账,方便核对查找
2020-02-29 22:34:03
冲销时也是应该按300元冲,然后是按正确的250元进行做材料账,与供应商的账对上,至于材料账对不上,属于内部的事,再找原因。是不是多结转成本了,下次少结转50元,这样内部账也平了
2017-07-27 09:50:42
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