老师您好,我企业2018年购进一批材料,当时未取得发票,也没入账,2019年3月份取得了发票,这个在做2018年汇算清缴时该怎么填写呢?
腼腆的小甜瓜
于2019-05-15 17:47 发布 602次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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在2018年做预估,汇算清缴正常当作成本填列
2019-05-15 17:48:59

你当时预估了成本 ,没有,同学
2019-05-16 10:54:42

首先冲销暂估的分录:
借:应付账款
贷:库存商品
根据发票重新入账:
借:库存商品
贷:应付账款
2018-05-12 22:21:11

您好,在汇算清缴结束前5.31
2019-01-12 20:00:20

你好,纳税调减处理。
2019-03-18 15:12:44
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