老师您好!我司小规模纳税人,在网上卖。进的是生瓜 问
那个办理了个体户的营业执照就行 答
印花税需要计提吗 问
同学,你好 是需要的 答
法人转了两万块投资款到一般户,后面又转走一块钱 问
同学,你好 是可以的 答
老师,开具维修费的发票,可以不写单价跟数量吗? 问
同学,你好 最好写一下 答
请问公司支付员工的生育保险怎么做账, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

公司购车总价292.36万元,已付263.124万元发票未得,5月份收到车子总价发票,未付29.236万元到年底付,请问老师怎么做分录。
答: 您好 借:预付账款 263.124 贷:银行存款 263.124 借:固定资产 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:预付账款 292.36 未付29.236万元到年底付挂账
老师8月份购入材料,材料已到款未未付,材料总价100万元,9月份付了50万元、只收到了40万元的发票,10月份付了20万元未收到发票,11月份付了30万元收到了60万元的发票,这个账务应该怎样处理?
答: 你好,9月份 借:预付账款 50 贷:银行存款50 借:原材料40 贷:预付账款 40 以此类推。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到。8月份付材料款6万元。9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账。11月份认证并入账,付余款2万元。老师,每笔会计分录应该怎么做?谢谢
答: 您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。 。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000




粤公网安备 44030502000945号



Joan 追问
2019-05-15 17:10
Joan 追问
2019-05-15 17:15
bamboo老师 解答
2019-05-15 17:30