送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-10 10:02

你好,9月份
借:预付账款 50
贷:银行存款50
借:原材料40
贷:预付账款 40
以此类推。

半调子 追问

2019-01-10 10:06

老师之前的发现做错了,现在应该怎么调

月月老师 解答

2019-01-10 10:16

你好,你是怎么错了。

半调子 追问

2019-01-10 10:21

月月老师 解答

2019-01-10 10:42

你好,相当于年底你有原材料入账90万,付款100。你看一下年底的帐,如果原材料是90万,帐上还有一笔预付10万,就不改了。最后等10万的票回来冲预付账款就行了。

半调子 追问

2019-01-10 11:01

老师发票已经收到了

月月老师 解答

2019-01-10 11:03

你好,发票是12月份的吗

半调子 追问

2019-01-10 11:04

现在就是还有一笔发票是11月份全部收到的,但是我现在的余额表上还应付账款贷方还有余额

月月老师 解答

2019-01-10 11:06

你好,你告诉我年底你有发票多少,预付账款余额还剩多少。

半调子 追问

2019-01-10 11:25

月月老师 解答

2019-01-10 12:21

你好,你的材料款都付了,还有45万的发票没有拿到,是吗

半调子 追问

2019-01-10 13:57

发票够了

月月老师 解答

2019-01-10 14:03

你好,你告诉我,原材料总共多少钱,拿到多少钱的票了,现在付了多少钱。

半调子 追问

2019-01-10 14:04

月月老师 解答

2019-01-10 14:08

从这里我看到还有45万没有票,你说给齐了。

半调子 追问

2019-01-10 14:19

半调子 追问

2019-01-10 14:19

老师被我写错了:499962.76

月月老师 解答

2019-01-10 14:29

你好,你的钱都付齐了,对吧

半调子 追问

2019-01-10 14:30

是的

月月老师 解答

2019-01-10 14:35

你的发票也都拿到了,对吧。

半调子 追问

2019-01-10 14:38

是的

月月老师 解答

2019-01-10 14:40

你好,你检查一下,12月年末账上原材料是1027808.7,银行存款也都付完了,账上关于这个业务就没有往来了。

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