老师2018年的专票,对方没有抵扣,当时没有作废,现在 问
你好,可以直接试试红冲的 答
请问全年的纳税总额是财务报表里的哪一项 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
残疾军人创办的小规模有限责任公司有什么税收优 问
你好,主要是可减免残保金 答
老师,新办公司的地址,有之前公司在这地址注册过还 问
同学,你好 不影响的 答
这个里面我找不着税收编码啊 问
你说的是的编码吗? 答

你好老师,我们三月份开的建安发票,印花税也是3月缴纳的,但是当时没有报账,做账做的4月份,所以3月份印花税申报的时候没有填写本期已缴纳税金,那我在5月份申报4月份的时候本期已缴纳税金不让填写了,是不是这个钱不可以抵扣了?已经缴纳的不可以抵扣了?
答: 你好,是需要重复申报吗
老师看下三月份收到的税控盘发票, 申报表附表4录入抵扣了, 第一个图是申报3月份的截图, 抵扣280应该缴纳8045.19才对, 但是4月份实际缴纳了没抵扣的金额8325.19, 所以第二个图实际缴纳8325.19, 这样有个多缴负数-280 怎么调整申报10月份的时候 在23行填280 这样就把多缴纳的280减去了是吗, 那申报3月份的时候, 你看看主表里面23行已经有280元了 ,申报10月份时候在23行再填写280 会不会冲突呢当时3月份都正常提交的,为什么扣税的时候还是按照没抵扣的金额缴纳的税呢 8325.19 ,
答: 你好同学!280元10月不用再填写了,已经申报过了,它只是抵减项目。你10月应交税额是正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑行业 因为疫情原因 1月份2月份税费都在3月份申报 1月份应该申报的印花税 我当时申报到了2月份钱已经缴纳 1月份我当时也做了申报 当我发现钱缴纳错误时就把1月份作废 做了0申报 这样申报印花税有影响吗
答: 你好,一月份申报的是去年12月份的吗?




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小花花🌺 追问
2019-05-15 13:36
月月老师 解答
2019-05-15 13:41
小花花🌺 追问
2019-05-15 13:42
月月老师 解答
2019-05-15 13:53
小花花🌺 追问
2019-05-15 13:54
月月老师 解答
2019-05-15 13:57