送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-15 12:22

你好,取得发票,
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款

执笔画素颜 追问

2019-05-15 12:22

消费完了要冲减预付的

执笔画素颜 追问

2019-05-15 12:23

相当于是预付到卡里500,然后业务招待消费330

月月老师 解答

2019-05-15 12:23

你好
借:管理费用-业务招待费
贷:预付卡

执笔画素颜 追问

2019-05-15 12:25

还是不太理解

执笔画素颜 追问

2019-05-15 12:25

没有预付卡

执笔画素颜 追问

2019-05-15 12:25

就是相当于用个人卡转到另一个公司用的卡里,然后是餐费充值

执笔画素颜 追问

2019-05-15 12:26

完了业务招待时消费了一部分

执笔画素颜 追问

2019-05-15 12:39

月月老师 解答

2019-05-15 13:18

你好
借:银行存款
贷:其他应付款-员工
借:预付账款 500
贷:银行存款
借:管理费用-业务招待费330
贷:预付账款

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相关问题讨论
你好,取得发票, 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2019-05-15 12:22:00
嗯嗯,卡是个人的
2019-05-15 12:32:58
成本呢可要做?
2017-07-17 09:52:39
这样不会 虚增收入吗?
2016-02-23 11:14:33
王老师的答案是错的,你要做账,借:销售费用-招待费,贷:预收账款-储值卡(这是视同他在你这里储值了,你欠他的)等他来消费的时候,借:预收账款,贷主营业务收入!
2018-05-29 01:46:33
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