送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-05-15 11:23

5月计提,借:管理费用-工资 100000贷:应付职工薪酬-工资100000
6月发放,借:应付职工薪酬-工资 100000 贷:应交税费-个人所得税 1000  银行存款99000
7月扣缴,借:应交税费-个人所得税1000 贷:银行存款

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5月计提,借:管理费用-工资 100000贷:应付职工薪酬-工资100000 6月发放,借:应付职工薪酬-工资 100000 贷:应交税费-个人所得税 1000 银行存款99000 7月扣缴,借:应交税费-个人所得税1000 贷:银行存款
2019-05-15 11:23:34
你好 4月做你3-4月一起的工资发放分录就行了。 4月申报3月和4月工资一起 但是你5月也会发放5月工资吗
2020-05-21 10:45:48
同学,您好,不影响你的正常分录,你八月扣的个税,直接在工资表里体现,借应付工资 贷银行存款 应交税费-个税就可以了。
2020-08-10 16:08:51
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-08-22 10:37:23
会计分录   (1)计提工资时:   借:管理费用--工资  10000 贷:应付职工薪酬--工资  10000 计提社保, 借:管理费用--社保费 600 贷:应付职工薪酬--社保费600 (2)发放工资时:   借:应付职工薪酬--工资  10000 贷:应交税费--个人所得税   贷:其他应付款--社保(个人)  400 贷:其他应付款--公积金(个人)   贷:银行存款, (3)交纳社保时:   借:应付职工薪酬--社保(公司承担)  600 借:应付职工薪酬-公积金(公司)   借:其他应付款--社保(个人)  400 借:其他应付款--公积金(个人))   贷:银行存款  
2021-07-13 21:46:54
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