老师,您好。2月份有一笔账务是招待客户的住宿费,开的是专票,不能抵扣,在账务中做了进项税额转出,2月申报增值税的时候,忘记填写进项税额转出,到4月份申报的时候发现,现在能补填吗?应该怎么填报?

郭欢
于2019-05-15 11:17 发布 886次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
是招待公司客户的住宿费用
2017-09-07 11:21:25
你好,是这样的,填在这里。
2019-06-14 11:19:29
你好,住宿发票可以抵扣的啊。不需要转出的。如果要填,只有在其他转出了。
2019-06-14 10:22:41
您好
现在能补申报
填附表二15栏做进项税额转出
2019-05-15 11:18:43
可以
2019-03-20 14:24:54
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