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Change
于2019-05-15 09:32 发布 989次浏览
Kim
职称: 中级会计师
2019-05-15 10:20
要得,那你的税收金额是0,都不能税前扣除
Change 追问
2019-05-15 10:36
那老师,业务招待费的税收金额填0,那发生的业务费金额就要做纳税调增了哈
Kim 解答
2019-05-15 10:48
是的,那就是调整,不能税前扣除
2019-05-15 10:49
那业务费也是全额调增了哈
2019-05-15 11:02
是的,招待费是标准的发生额的60%,不能超过收入的千分之五
2019-05-15 11:04
因为收入是0,张载金额是92158,税收金额为0,那调增金额就为92158,是这意思吧,老师
2019-05-15 11:18
是的,你的税收金额是0,那你招待费就全部调整
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Kim | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.93 解题: 2900 个
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