送心意

Kim

职称中级会计师

2019-05-15 10:20

要得,那你的税收金额是0,都不能税前扣除

Change 追问

2019-05-15 10:36

那老师,业务招待费的税收金额填0,那发生的业务费金额就要做纳税调增了哈

Kim 解答

2019-05-15 10:48

是的,那就是调整,不能税前扣除

Change 追问

2019-05-15 10:49

那业务费也是全额调增了哈

Kim 解答

2019-05-15 11:02

是的,招待费是标准的发生额的60%,不能超过收入的千分之五

Change 追问

2019-05-15 11:04

因为收入是0,张载金额是92158,税收金额为0,那调增金额就为92158,是这意思吧,老师

Kim 解答

2019-05-15 11:18

是的,你的税收金额是0,那你招待费就全部调整

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相关问题讨论
要得,那你的税收金额是0,都不能税前扣除
2019-05-15 10:20:46
你好,你业务招待费和销售收入分别是多少
2019-05-15 11:56:34
597 税收金额是这么多,纳税调增这个=995-597
2020-04-22 10:05:57
你好,账面金额就是账面发生金额 假如收入1万,业务招待费发生100,发生额的百分之60=60,营业收入的千分之五=50,税收金额就按50填写
2018-05-14 15:14:09
业务招待费是不可以在以后年度扣除的。 业务招待费帐载金额10000,税收金额0
2019-05-21 15:46:54
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