4月份我们公司取得委托方甲支付的全部款项100万,其中80万是代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金,20万的差额才是服务费。怎么做凭证

追梦人
于2019-05-15 09:00 发布 785次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
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应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-02-24 10:42:25
你好
计提的时候,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资,社保,公积金
缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保,公积金 ,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款
发放工资,借: 应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担部分)
2022-04-13 14:22:04
您好
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借;应付职工薪酬-单位公积金
借:其他应收款-个人社保费
借:其他应收款-个人公积金
贷:银行存款
发放工资的时候扣个人部分
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-个人社保费
贷:其他应收款-个人公积金
贷:银行存款
2024-03-17 18:52:21
同学你好
很高兴为你解答
借:应付职工薪酬-社保(单位部分)
应付职工薪酬-公积金(单位部分)
其他应付款(个人部分)
贷:银行存款
2022-03-11 17:53:53
你好,就是做收款时相反的分录就行了。
2023-06-20 14:57:24
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