事业单位自建职工住宅第一期,建成卖出。期间按照事业单位基建项目做的账务处理,目前卖出款少于自筹拨款,可能要等到第二期第三期等都完工卖出才有可能不亏损。请问第一期卖出后,账务如何处理?年底基建账并事业账如何处理?
幽默的美女
于2019-05-14 16:28 发布 895次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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第一步、计算基建账有关科目本月发生额。
第二步、做并入大帐 的具体分录
第三步、大账期末结转 按新制度规定处理。
是这个顺序来做的
2019-05-15 15:18:11

你好,
记入在建工程成本
2020-04-17 06:25:55

出租的租金计入其他业务收入,交增值税及附加税;计提的折旧计入其他业务成本处理。
对于出售,直接按主营业务收入交增值税及附加税,同时结转房产的建设成本
2017-06-16 13:55:06

你好,重新建账
2016-10-11 10:47:33

如果是发货给甲的业务未做账务处理,则应补计借应收账款-甲,贷存货
2019-08-01 09:37:39
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