我想问一下,本月一般纳税人申报时在进项税基础上加计抵减了300多,下个月做这笔税款分录怎么做?
嗯哼!
于2019-05-13 19:51 发布 646次浏览
- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

交税时:借 应交税费
贷 银行存款
其他收益
2019-05-13 20:02:08

你好; 实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
2023-07-12 15:07:27

你好,销项减进项 借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月上交时 借;应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-20 10:00:24

月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
你好,不需要转出,结转以后抵扣就是了
2017-09-13 10:50:08

您好
请问是增值税申报还是账务处理
2019-10-02 14:53:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息