老师,计提工资分录【借:主营业务成本-人员工资 20000 借:管理费用-人员工资 30000 贷:应付职工薪酬-人员工资 50000 ,请问老师汇算清缴时候A105050这个表的职工薪酬填管理费用的金额还是填应付职工薪酬的金额,我这样做的分录就有问题吧
乐奕
于2019-05-13 16:44 发布 1189次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-13 16:46
你好 填写应付职工薪酬的金额
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你好,这个个税也就是你单位负担了。
2021-05-25 09:51:51

你好,你们单位主营是什么的?这个就是你单位的成本,如果有服务行业的服务人员的工资属于成本。
2021-08-19 08:49:58

你好,你之前计提的工资是怎么做的?
2021-05-07 13:46:09

你好,这个对应这个需要去改账,改为管理费用 负数,借主营业务成本,之后汇算清缴职工薪酬表,一样填写,应付职工薪酬,贷方本年累计数,这个实际发生额取得是借方累计发生,要是计提本年和次年5.31号之前都发税收金额等于账载金额
2021-05-07 13:33:26

你好主要看人工是哪个部门再确认用哪个科目
2020-05-12 17:01:04
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乐奕 追问
2019-05-13 16:49
答疑苏老师 解答
2019-05-13 16:50