老师您好,比如我们24年研发产品,原料等当年放在研 问
你好,这个是研发成功了吗?研发成功资本化的那一部分属于成本,需要结转到成本里面去 答
老师,我这在4S店买了个轿车,现在公司以新手出口,退 问
你好是的,外贸退的是购进的进项税额 答
土地增值税清算中,其他类型房地产增值率为负数,还 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 这个是不是代表我们企业有出口货物的资质 问
你好,是的,这是出口用的,海关颁发的 答
摊销是从装修完以后正式营业那个月开始摊销吗 问
您好,是的,就是你说的这样的 答

汽车贸易行业,小规模,上一个会计做计提工资的账务处理是,借 :管理费用-工资 2180 主营业务成本 2530 贷:应付职工薪酬 4710应付职工薪酬的4710元全部报个人所得税了。那现在汇算清缴, 管理费用,跟主营业务成本,应付职工薪酬怎么填?
答: 你好,这个个税也就是你单位负担了。
老师,借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 贷:应付职工薪酬 这个分录主营业务成本是干嘛的呢
答: 你好,你们单位主营是什么的?这个就是你单位的成本,如果有服务行业的服务人员的工资属于成本。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司要求把工资入成本,那汇算清缴怎么入,科目余额表上管理费用,应付职工薪酬和主营业务成本金额一样
答: 你好,你之前计提的工资是怎么做的?
工资如何做计提分录,有管理费用,有主营业务成本,有社保。计提时是第一种方法借:主营业务成本 管理费用 贷:应付职工薪酬。还是第二种借:主营业务成本 管理费用 应收代垫社保(个人部分) 贷:应付职工薪酬
应付职工薪酬一部分做在管理费用,一部分做在主营业务成本,在填汇算清缴时期间费用明细表里面的管理费用有一栏是职工应酬我应该怎样填写呢
老师,请问,1、计提工资:借:管理费用,主营业务成本,贷:应付职工薪酬。2、发工资现金发:借:应付职工薪酬,贷:库存现金。3管理费用,主营业务成本、这两个科目怎么处理?
在做汇算清缴的时候,做了主营业务成本-人工费,贷,应付职工薪酬,在汇算清缴期间费用和职工薪酬明细表,要不要把这个人工费也要写?
我们公司支付临时工工资代扣代申报了个税,没交社保,我计入到了主营业务成本科目,汇算清缴时填到管理费用职工薪酬里,还是主营业务成本里










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