老师,5月开了份发票,5月货物出库了,发票开错了,6月红 问
直接原分录红冲就行,没有补开票就按未开票收入申报增值税 答
老师 我们小规模纳税人,申报2季度增值税,要先申报 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
@郭老师,收到个税手续费38.58,4月申报了增值税,税额 问
可是你这个是销项税额呀,借银行存款38.58 贷营业外收入38.58÷1.0616 应交税费应交增值税销项2.18 答
老师,税账库存结存数量为0,由于小数点原因金额还结 问
你好,你这个计入营业外支出就可以了。 答
老师,这个是依据哪个公式算来的,没明白解析 问
你好同学! 能否详细说一下你的问题呢 目前只可以看到您引用的题目,但是无法看到相关的计算过程及答案解析 答

老师,请问,我公司收到车辆保险理赔款1000,本来要打给客户,公司说要先收30%押金,剩余的70%可以先打给客户,做内帐,需要怎么样做分录?
答: 收到保险公司理赔款借:银行 1000贷:其他应付款—保险理赔—*车号1000,付款时借:其他应付款 700 贷:银行700,其他应付款科目余额是300元。
老师,请问,我公司帮客户代买车辆保险,本来客户的保险费是3150,后来客户少打50块,只打了3100,我们付给保险公司是3150,剩下的50块客户在下个月补回来了,做内帐,这些要怎么样做分录?是小白
答: 收到客户的钱,借:银行存款3100 其他应付款3100 打款时,借:其他应付款3100 其他应收款50 贷:银行存款3150 收到余款,借:银行存款50 贷:其他应收款50
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问,客户的车我们先帮他垫付保险维修费,然后保险公司再转回来给我们,做内帐要怎么样做分录?
答: 你好 垫付 借;其他应收款 贷;银行存款等科目 然后保险公司再转回来给我们,借;银行存款 贷;其他应收款


Double No 追问
2019-05-13 17:14
姜老师 解答
2019-05-13 17:54