老师,请问,收到客户车辆定金,做内帐,需要怎么样做分录?
Double No
于2019-05-05 13:35 发布 754次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-05 13:36
您好
借:银行存款
贷:预收账款
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您好
借:银行存款
贷:预收账款
2019-05-05 13:36:03

借方银行贷方预收账款
2018-12-21 13:48:28

收到保险公司理赔款借:银行 1000贷:其他应付款—保险理赔—*车号1000,付款时借:其他应付款 700 贷:银行700,其他应付款科目余额是300元。
2019-05-13 17:04:20

借:管理费用9000 贷:银行存款9000,借:银行存款10000 贷:管理费用 10000
2019-03-15 11:26:16

你好,借 银行存款-东莞银行
贷 其他业务收入 应交税费
借 银行存款-民生
贷银行存款-东莞
2019-05-07 10:59:30
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Double No 追问
2019-05-05 13:47
bamboo老师 解答
2019-05-05 13:47