老师您好,事业单位处置固定资产,残值要上交收费局,该如何入账?是确定收入还是其他应付款?

香水有毒
于2019-05-13 14:14 发布 2574次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
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事业单位处置固定资金,残值收入要上缴财政部门。借:银行 贷:应缴财政专户款。然后上缴财政局专户,借:应缴财政专户款 贷:银行。
2019-05-13 14:48:05
是的,残值是需要交增值税的
2022-02-14 17:34:42
你好,
收到钱的时候
借 银行存款
贷 应缴财政专户
上交的时候
借 应缴财政专户
贷 银行存款
2022-04-23 09:44:27
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
你好,正规的应该是固定资产清理啊,但是实际做账中建议你选择其他业务收入,这样你的增值税销售额和所得税的销售额一致
是
2023-11-01 16:24:36
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