老师,你好,我单位是服务行业,现在申报4月增值税需填加计扣除的声明,我们公司去年有一笔金额47.6万的发票开错了,客户这个月退回来红冲重新开。那我现在填声明那个金额要算在里面吗
安静
于2019-05-13 14:11 发布 1360次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-05-13 14:19
要算的,如果金额没有错误,没有影响。
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要算的,如果金额没有错误,没有影响。
2019-05-13 14:19:58

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

不用每个月填写说明。
2019-05-28 11:47:31

你好
按正负相加的金额填写申报
2021-09-03 12:34:36

您好!给客户的不用退回了,你开了红字有没有重新开发票?
2017-12-09 08:01:49
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