董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

抵扣联和发票联分别如何记入记账凭证?
答: 你好,抵扣联按月装订,不需要放在凭证 后面作为附件 发票联,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
增值税专用发票发票联和抵扣联丢失了,可否凭记账联复印件加盖发票章做原始记账凭证和抵扣凭证,
答: 如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,想问下,如何保证抵扣联和发票联记账一致呀
答: 你好,你按发票上的税额入账,如果有相差一两分的话用营业外收支调平。





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