老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

老师,给员工买超市购物卡,借应付职工薪酬-福利费,贷库存现金,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费。为什么要通过应付职工薪酬过渡一下啊?不可以直接借管理费用,贷库存现金吗?就是通过职工薪酬过渡的目的是什么呢,强制性的?
答: 他是属于职工福利,必须要通过应付职工薪酬,并入工资薪金代扣代缴个税!
老师,给员工买超市购物卡,借应付职工薪酬-福利费,贷库存现金,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费。为什么要通过应付职工薪酬过渡一下啊?不可以直接借管理费用,贷库存现金吗?
答: 你好! 可以直接借管理费用,贷库存现金的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
管理人员伙食费 直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款/现金可以吗?还是必须通过应付职工薪酬过渡?借:管理费用-伙食费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金?
答: 不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
老师,支付给员工过节福利,为什么要这样走应付职工薪酬 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-货币性福利 借应付职工薪酬-货币性福利 贷库存现金
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
福利费做账可以不走应付职工薪酬科目吗,直接借管理费用,贷库存现金?还是先借应付职工薪酬,福利费,贷,库存现金,在借管理费用,贷,应付职工薪酬福利费
公司吃饭是借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬 借应付职工薪酬-职工福利费贷:库存现金 还是直接:借:管理费用-职工福利费贷:库存现金




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cdr55066 追问
2019-05-10 16:26
俞老师 解答
2019-05-10 17:34
cdr55066 追问
2019-05-10 18:08
俞老师 解答
2019-05-10 19:08
俞老师 解答
2019-05-10 19:08