由于企业检举18年不开票,现在有一笔增值税和附加税需要补交(2019年4月)。同时 18年的所得税收入和成本也需要调整(目前还未申报所得税年报)。企业想咨询补提增值税和附加税的做账会计分录及所得怎样调整。是直接在收入成本直接增加还是填在哪儿?

lee🍒
于2019-05-10 11:25 发布 673次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
相关问题讨论
你好,补计提的直接转入以前年度损益里面
2019-05-10 15:50:35
调整收入表、成本 表、纳税调整表,增值税不用补提。
2019-05-10 11:46:08
你这个调整之后需要交企业所得税吗,不交,不做账,不需要改资产负债表和利润表
2020-04-07 15:03:29
你好 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整
2020-07-09 20:36:45
你好 是补缴纳19年的话 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-07-02 15:24:06
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