老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

你好老师,税控盘年费280,递减时借记应交税费-应交增值税-减免税款,那年末平应交税费科目时,贷记减免税款,借方记哪里呀?
答: 借方记应交税费-应交增值税-转出未交增值税
小规模纳税人交税控盘维护费的时候,借:管理费用-办公费280贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做:借:应交税费-应交增值税280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款吧
答: 小规模没有三级明细,不需要结转
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好老师,金税盘技术服务费280元,全额抵减,做账借记应交税费应交增值税减免税款科目,实际抵减时做借应交税金未交增值税贷应交税金减免税款280元,那计提本月税金时需要怎么做账呢?
答: 你好 按实际 交的增值税金额计提 税金





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