老师,我公司打给领导一笔往来款,我平时打来打去比较多,都挂在其它应付款上面了,这个月打给领导一笔款,比较多,所以结余了下其它应付款是负数,然后银行说这样要调成其它应收款里面这样我要怎么调呢?我不想动用友软件,就想再纸质版上改一下

庐州月下&VE
于2019-05-09 17:19 发布 876次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2019-05-09 17:55
你这笔其他应付款的负数去掉,填在其他应收款里面就可以啊 你左边增加 右边增加 资产负债表还是平的啊
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你这笔其他应付款的负数去掉,填在其他应收款里面就可以啊 你左边增加 右边增加 资产负债表还是平的啊
2019-05-09 17:55:59
能用借:以前年度损益调整,贷:其他应付款这样调整回来
2022-01-18 13:48:15
退款就是和原来分路一模一样,金额用负数就行。
2023-06-16 14:23:21
你好; 借其他应付款贷其他应收款
2022-10-24 15:42:09
同学你好
对的
是这样的
2022-10-21 14:47:08
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