我们资产是负数,这个我要怎么调成整数 我想是不是因为其他应收款是负数 是公司给我们分公司打的款,他们做到其他应收款里,现在我要把他调到其他应付款上,要怎么做这笔分录
实操学堂
于2022-08-18 16:00 发布 1240次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-18 16:03
不用做账务处理,你只需要报表重分类就可以的,你把其他应收款的负数余额直接放到其他应付款余额。
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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