送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-09 15:35

按五月份做报销的分录,可以的。

是晓啊! 追问

2019-05-09 15:37

请问老师,要不要过渡科目其他应付款呢

江老师 解答

2019-05-09 15:38

不用,直接按报销时进行账务处理。

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相关问题讨论
按五月份做报销的分录,可以的。
2019-05-09 15:35:16
您好 6月账里做员工的报销分录 请问怎么写的
2021-07-06 18:59:12
你好,12月份做几题和支付的。
2021-12-23 13:28:18
您好!不建议用了。因为入进去又涉及到去年的所得税
2020-04-21 15:00:51
跨年发票报销要在当年度计提 然后跨年到票入账 计提 借XX费用 贷其他应付款等 到票 借其他应付款 贷库存现金等 如果不是跨年发票要做到当年账务里面去
2016-03-21 10:32:51
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