送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-09 12:41

您好,借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数

WuQi 追问

2019-05-09 12:53

减免税额当期的分录,这样做借方发生额不是要交税么

WuQi 追问

2019-05-09 12:55

借方发生额不用结转到未交税费么

文老师 解答

2019-05-09 12:56

是的,需要的,期末的时候结转,借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——应交增值税(减免税款)

WuQi 追问

2019-05-09 12:57

谢谢

文老师 解答

2019-05-09 12:59

不客气,这是我们的职责所在

上传图片  
相关问题讨论
您好,借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-05-09 12:41:31
服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2018-12-25 14:32:42
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2017-12-06 09:25:23
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-07-18 16:41:36
借:管理费用_办公费 贷:银行 借:应交税费_应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2019-01-10 19:53:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...