- 送心意
孟洁
职称: 会计师
2016-01-08 16:39
老师,我12月份国税还没有申报呢,现在是把错误的发票税金填到进项转出里面吗?那账上错误的发票怎么记呀,借原材料,应交税金-进项税,贷应付吗
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如果还没有抄报,没有报税把数据提交上去,在申报的时候把错误的调整过来,按照正确的走,如果已经申报了,只能在次月调整正确的数据
2016-01-08 16:04:59

您好,购货方收到的红字增值税专用发票不需要认证,分录如下:
借:库存商品 负数
应交税费-应交增值税-进项税额 负数
贷:预付账款 负数
收到退款:
借:现金或者银行存款
贷:预付账款。
2016-09-23 21:45:56

您好
请问是收到红字发票了么
2019-09-01 09:04:04

您好,对方没给您票,1:催对方要票。2:就一直暂且搁置
2021-07-09 21:08:53

可以入账的,只是先不进项抵扣
2018-12-05 16:55:13
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王西 追问
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