老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

报税控减免税时,税控费用需要填增值税减免申报明细表吗
答: 你好,税控费用 是需要 填写在增值税减免申报明细表的
请问老师,增值税申报时,税控设备抵减额是否要填 增值税减免税申报明细表?
答: 就是要填3个表,主表23栏、附表四税额抵减情况表、增值税减免税申报明细表 是吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税申报时,如果进项税大于销项,税控系统专用设备820元可以在当期填入吗,填入后是不是使得留抵金额增加,还是说一定得销项大于进项时填入《增值税减免税申报明细表》实际抵减栏
答: 销大于进才填 满意请给五星好评,祝你生活愉快!
增值税申报时,如果进项税大于销项,我税控系统专用设备820元可以在当期填入吗,填入后是不是使得留抵金额增加,还是说一定得销项大于进项时填入《增值税减免税申报明细表》实际抵减栏
老师,申报增值税表四,税控系统专用设备费及技术维护费期初有数据,期末也有数据,(本期没有发生也没有抵减,不需要交税)。再填增值税减免税申报明细表里要填期初余额和期末余额吗?我前面的会计都没填写
老师,税控盘的费用为什么要在"增值税减免税申报明细表"和附表四的"增值税税控系统专用设备费及技术维护费"这两个地方都填写?
准备申报税控系统的820元增值税全额抵扣了 可我填了增值税减免税申报明细表 怎么显示“所选择的税收减免性质没有进行减免备案!”啊?










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