老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
长投中,同控下,一次交易形成长投,购买方用投资性房 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请问老师,增值税申报时,税控设备抵减额是否要填 增值税减免税申报明细表?
答: 就是要填3个表,主表23栏、附表四税额抵减情况表、增值税减免税申报明细表 是吗?
报税控减免税时,税控费用需要填增值税减免申报明细表吗
答: 你好,税控费用 是需要 填写在增值税减免申报明细表的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税申报时,如果进项税大于销项,税控系统专用设备820元可以在当期填入吗,填入后是不是使得留抵金额增加,还是说一定得销项大于进项时填入《增值税减免税申报明细表》实际抵减栏
答: 销大于进才填 满意请给五星好评,祝你生活愉快!
增值税申报时,如果进项税大于销项,我税控系统专用设备820元可以在当期填入吗,填入后是不是使得留抵金额增加,还是说一定得销项大于进项时填入《增值税减免税申报明细表》实际抵减栏
老师,申报增值税表四,税控系统专用设备费及技术维护费期初有数据,期末也有数据,(本期没有发生也没有抵减,不需要交税)。再填增值税减免税申报明细表里要填期初余额和期末余额吗?我前面的会计都没填写
老师,税控盘的费用为什么要在"增值税减免税申报明细表"和附表四的"增值税税控系统专用设备费及技术维护费"这两个地方都填写?
准备申报税控系统的820元增值税全额抵扣了 可我填了增值税减免税申报明细表 怎么显示“所选择的税收减免性质没有进行减免备案!”啊?









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小梅老师 解答
2019-01-08 17:07