我公司一般纳税人,开具一笔4681228.77元的红酒发 问
如果没有进项抵扣,4681228.77÷1.13×13%增值税 附加税4681228.77÷1.13×13%*12%小型微利企业减半 企业所得税,4681228.77÷1.13-附加税)*25%,小型微利企业25%改成5% 答
亚马逊很多账都没做,那怎么看现在做账和之前店铺 问
同学,你好 你是要看账上的余额吗?? 看科目余额表 答
老师,个体户,税务发的这个信息,请尽快完成下面工作( 问
你好,这个你登录电子税务局,应该就有第二个业务的信息,你查看签收就好了 第一个,要去申报印花税。 答
【例题·多选题】根据现行消费税政策,下列业务应 问
你好,同学问的是E选项吗,这里要考虑游艇消费税征税环节(出厂销售环节、进口环节、委托加工环节)。进口后加价销售不属于消费税征税环节。 答
您好老师 我企业是一般纳税人公司车卖出去了.前 问
现在卖出去报税可减按2% 答

老师,我去年有比招待费计入待摊费用里了,这个月应该怎么调整,可以把分录讲讲吗?
答: 借:以前年度损益调整 贷:待摊费用 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
上月把员工聚餐费用错计入管理费用-业务招待费了,这个月调整应该怎么写分录
答: 您好。 上个月是:借:管理费用—业务招待费 贷:银行存款 这个月更正是:借:管理费用—福利费 贷:管理费用—业务招待费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我今年有笔待摊费用一直没有发票,以后这发票也拿不到了,这笔待摊费用我也一直没有摊销进费用里,年底了我这笔待摊费用应该怎么做账呢?明年的汇算清缴我应该不用调整吧
答: 同学你好 计入长期待摊费用 按月摊销


小猫不乖 追问
2019-05-08 15:15
张艳老师 解答
2019-05-08 15:22