老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

付给供应商货款5000,有原材料2000是没有发票的,以后不跟该供应商合作了,这个原材料2000怎么做账,
答: 您好 原材料2000可以按照正常的做账务处理 汇算清缴的时候调整
请问我司从供应商(乙)调原材料,但供应商(乙)那边暂时没有原材料无法补货,致使我司从其他供应商(丙)购买原材料,从而产生的原材料款和运费【有开专票给我司】从供应商(乙)的原货款上扣除,税务账上该怎么做?
答: 这个不要扯这么麻烦,直接从丙购买材料,让丙开具发票。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我司是工业企业在甲供应商处采购原材料,但是甲供应商供应给我司的原材料需要另外几种原材料才能加工成甲供应给我司的原材料,我司为了节约成本,帮忙在另外几个A、B、C供应商处采购原材料给甲,但是支付给ABC的货款由甲供应商承担,最后甲开给我司的发票是减去我司支付给ABC货款的金额开票,这个我公司需要怎么操作合理?
答: 你好 看你们合同是怎样签订的




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chen 追问
2019-05-07 18:55
bamboo老师 解答
2019-05-07 18:58
chen 追问
2019-05-07 18:59
bamboo老师 解答
2019-05-07 19:01