付给供应商货款5000,有原材料2000是没有发票的,以后不跟该供应商合作了,这个原材料2000怎么做账,

chen
于2019-05-07 18:51 发布 1113次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-07 18:54
您好
原材料2000可以按照正常的做账务处理 汇算清缴的时候调整
相关问题讨论
正常的话,没有进项发票是不能抵扣的。
但是销售是按照未开票收入要缴税的。
2022-01-07 13:18:49
你好同学!
同学描述的这个业务需要明确两个问题:1、供应商是不是给贵公司提供加工服务,相关的原材料由贵公司提供,所以相关的原材料货款由贵公司支付,然后由供应商领走加工
2、还是说供应商单纯是没有钱支付货款,相当于借贵公司的钱帮其购买原材料。
只有明确了上述的问题,才能判断下一步的做账思路
2025-07-02 00:27:23
您好
请问原材料入账的时候分录怎么写的?没有写分录 不会过账时误计入了原材料账户的借方的啊
2022-02-25 23:10:46
1.收到甲方补偿款:您单位的分录是正确的。收到甲方补偿款时,应将其计入营业外收入。
借:银行存款 40万
贷:营业外收入 40万
1.供应商有发票的定制材料:对于供应商开具的材料发票,您单位需要将这些定制材料计入存货,并相应减少银行存款。
借:原材料(按发票金额)
贷:银行存款(按发票金额)
如果供应商的材料发票金额与您单位实际支付的金额有差异,需要按照实际情况进行调整。
1.无材料发票的违约金收据:
借:预付账款/其他应付款(按收据金额)
贷:银行存款(按收据金额)
2024-03-13 15:53:17
您好,扣的款计入财务费用里面
2024-10-07 15:12:16
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