你好!是这样的,上月客人开过来一张发票,税率错了,我已认证做账,然后我发现不对,马上开红字信息单,让对方开正确的过来,这月我做账了,正确的是先红冲,然后更正,我发现进项不对了 请指教
想人陪的板凳
于2019-05-07 11:14 发布 800次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
上月的税率不错 这个月开的正常的 进项税额肯定有差异
2019-05-07 11:16:54

你收到红字发票的时候要做进项税额转出啊,这部分是不能抵扣的,然后收到正确的再认证抵扣
2019-05-07 11:53:15

你好,如果发票退回给客户,需要把原来的凭证冲销掉
2018-09-22 09:57:05

你好!可以的。借原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
2017-07-31 13:41:48

您好!已经认证的,计入借应交税费-应交增值税(进项税额),没有认证的计入应交税费-应交增值税-待认证进项税
2017-02-13 17:16:00
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