你好,老师,工程上的会计,别人用我们的资质,给100万,扣除各项费用给90万,对方需要给什么票才可以转账呢
AAA 若水
于2019-05-07 10:56 发布 796次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
2019-05-07 11:00
首先你要按照自己的工程来核算,就是收到建设方给的款项要进入你们的银行,借用资质的公司要给你们提供成本发票。然后你们再将款项付给提供发票的一方。
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首先你要按照自己的工程来核算,就是收到建设方给的款项要进入你们的银行,借用资质的公司要给你们提供成本发票。然后你们再将款项付给提供发票的一方。
2019-05-07 11:00:27

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好!
算质押贷款
借:银行存款88
财务费用12
贷:短期借款100
2018-12-05 14:05:23

你好,你可以把钱取出来,从对公,现金给他
2018-09-19 17:48:56

对于你方来说:
已抵扣的 100 万进项发票,如果实际只使用了 60 万对应的货物或服务,那么你方应与对方沟通,确认如何处理剩余部分的发票金额。一般情况下,可以考虑开具红字发票信息表,将多抵扣的 40 万对应的部分进行冲红处理。在账务处理上,将已抵扣的进项税额中对应 40 万的部分进行转出处理。
具体操作时,你方需准确填写红字发票信息表的相关内容,包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息,并上传至税务系统。经税务系统校验通过后,将信息表传递给销售方,由销售方据此开具红字增值税专用发票。
对于对方来说:
收到你方开具的红字发票信息表后,应根据信息表内容开具红字增值税专用发票,将 40 万对应的销售额和销项税额进行冲减。在账务处理上,冲减相应的销售收入和销项税额。
同时,对方应按照双方协商的退款方式,将 40 万款项退还给你方。在退款时,应做好相关的财务记录和凭证,以备税务检查和审计。
2024-09-23 17:54:04
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