老师,我在三月份的时候认证了一张发票,然后四月份对方红冲了这张发票,然后我在三月份申报的时候做了进项税转出了,请问这样做是对的吗?现在申报四月份增值税的时候显示我要交这个转出来的税额
米莉亚
于2019-05-07 09:23 发布 831次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

只能做进项转出,税务局系统自动生成的。
借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-09-21 09:30:47

你好,计入附表二的进项税额栏次
进项税额按正数进项发票减去负数进项发票税额填写
是进项税额负数,不是进项税额转出
2018-09-11 08:33:26

你好,进项税额转出有可能是企业收了专票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
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