送心意

丁老师

职称中级会计师

2019-05-07 08:41

你好,你录入的应收账款期初数据也区分了每笔单号吗?

佳期如梦 追问

2019-05-07 09:57

我拍给你看一下

佳期如梦 追问

2019-05-07 09:58

没有单号

丁老师 解答

2019-05-07 09:59

期初没有区分单号,你后面收回冲期初余额就不会有单号哦!

佳期如梦 追问

2019-05-07 10:00

直接从应收账款初使化入的前期余额

丁老师 解答

2019-05-07 10:31

应收账款初使化入的前期余额没有区分单号,你后面收回冲期初余额就不会有单号哦!

佳期如梦 追问

2019-05-07 10:38

通过财务管理--凭证录入:借:银行存款。贷:应收账款xx

佳期如梦 追问

2019-05-07 10:40

又做了凭证登账,再查询该客户的期初余额未减少。哪个环节出了问题

丁老师 解答

2019-05-07 10:59

你好,因为你期初录入余额没有区分,你录的是一个总金额吧!

佳期如梦 追问

2019-05-07 11:03

因我是新建账的,每个客户都有期初余额

丁老师 解答

2019-05-07 11:06

如果你录入期初数据的时候是按照每个客户录入的,你收回的时候就可以冲相应的客户。

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相关问题讨论
我拍给你看一下
2019-05-07 09:57:10
比如项目款是498000元,已收298800,未收199200;那我录入的时候,借方本年累计:498000元;贷方本年累计298800元;期初余额:199200元,年初余额0,对吗?
2017-08-01 17:09:32
你没有别的吗,那这个填写未分配利润下面这个
2020-05-07 11:45:54
只有一个空,默认为借方的,我的期初表是写在贷方的,所以我填的时候写的负数
2019-01-02 12:34:32
你好,只有银行存款,应收账款,没有负债,所有者权益科目?
2019-11-14 11:17:26
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