送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-06 20:39

您好
借 管理费用
贷 应付职工薪酬

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--福利费;借:应付职工薪酬--福利费贷:银行存款
2018-08-27 16:02:37
你好 都是同一天打款的吗 你把回单一起放着做一笔最终支付成功的分录即可
2020-07-10 12:45:27
你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务?
2019-10-11 17:05:18
你好!计入福利费核算就可以
2019-06-28 10:45:23
你好!借:管理费用—福利费 贷:现金 如果你们按固定资产管理 借:固定资产 贷:现金 产生的折旧按月转入借:管理费用—福利费 贷:累计折旧
2016-04-05 15:13:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...