老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答
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4月报三月增值税的时候申报数据有误,需要怎么修改啊(上期有进项,无销项,应该在留抵税额中,但是,申报时给申报到按税法规定不符合抵扣的待抵扣进项税额)
我的公司在11月申请转为小规模,12月报11月的税的时候是不是要根据申报表上应抵扣税额合计的数字去填进项税额转出?但是我账上的留底税额好像跟申报表上的应抵扣税额合计数字不一样,我该怎么转这个进项税?
过路费合计金额1968元,纳税申报时税额是直接用1968*0.03还是1968/1.03*0.03呀?然后申报表中怎么在哪儿抵扣?


雪 追问
2019-05-06 17:41
雪 追问
2019-05-06 18:22
答疑陈园老师 解答
2019-05-06 18:25
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