送心意

彭老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-05-06 16:34

你好!金额不大的话就做在2019年。如果追溯调整比较麻烦。

秋秋🍀 追问

2019-05-06 16:40

可是有17万的货款

彭老师 解答

2019-05-06 16:41

你好!做在2019年吧。要么追溯调整很麻烦的

秋秋🍀 追问

2019-05-06 16:43

这么大的金额跨年做可以吗?没有税务风险?

彭老师 解答

2019-05-06 16:51

你好!2018年多交,2019年少交。整体还是平衡的。

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相关问题讨论
你好!金额不大的话就做在2019年。如果追溯调整比较麻烦。
2019-05-06 16:34:03
多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数,结转成本做原材料 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 ,只冲掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
您好,收到发票,先做,借:主营业务成本 贷:现金或者银行存款等科目,再做借:主营业务成本,负数 , 贷:应付账款暂估,负数。
2019-03-20 22:22:16
你之前2018年咋做分录
2019-06-03 10:06:14
要冲,你直接做相反的分录就是了。
2019-05-22 10:46:27
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