送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-05-06 13:49

你好,这个我建议首先挂往来核算,看是否赔款是否可以得到补偿,如果能补偿,冲销往来账,如果不能得到补偿或者不能完全得到补偿,差额,入营业外支出了。供参考

z驰y度 追问

2019-05-06 13:51

那我们这笔款,付给另外一家单位,那这种是没有发票的,就是入营业外支出是吗?

克江老师 解答

2019-05-06 13:58

这个与发票关系不大,这个赔偿是否由公司承担,如果是营业外支出没有问题

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你好,这个我建议首先挂往来核算,看是否赔款是否可以得到补偿,如果能补偿,冲销往来账,如果不能得到补偿或者不能完全得到补偿,差额,入营业外支出了。供参考
2019-05-06 13:49:56
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你根据委托付款书和工资表 借,应付职工薪酬 贷,应收帐款 相当于冲减你应收和应付工资
2019-09-19 10:28:13
你好,但是承包方又给我打了领据5万元。?是打的收据吗?
2019-10-24 16:35:32
你好   无形资产 *经营权承包费  
2021-08-13 11:58:26
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