老师好!我公司收代收业主电费时把税率开错了,请问我做会计分录凭证该怎么做,我们没有4%的申报税率。正确的电费税率是13%,我们在5月份把这张发票错误的红冲了,重新开了正确的税率发票。
今生随遇而安
于2019-05-06 11:22 发布 1548次浏览

- 送心意
盛老师
职称: 中级会计师,注会已通过多门
2019-05-06 11:29
你好,冲红就是把相关的应缴税额增值税冲掉,在输入正确的增值税金额,差额冲减代收的往来款科目
相关问题讨论

我网上申报4月份的应交增值税时,该怎么申报这张错误发票的4%的增值税呢?我们没有4%的申报税率。
2019-05-06 11:37:53

如果你可以正常认证,那4月就正常申报抵扣。等5月有红字发票,做进项税额转出
2019-05-06 09:38:17

您好,开错的税率就在13%那里进行申报
2019-05-06 15:50:35

那我五月份重新给他们开票,现在这笔税金在这个月交过了,下个月要怎么报税
2019-05-10 14:55:18

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
今生随遇而安 追问
2019-05-06 11:37
盛老师 解答
2019-05-06 13:04