送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-05-06 11:13

您需要将上月暂估的分录冲红,然后根据发票金额重新编制就是了。

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相关问题讨论
您需要将上月暂估的分录冲红,然后根据发票金额重新编制就是了。
2019-05-06 11:13:47
你好,是少结转了还是多结转了成本
2017-10-09 11:02:46
你好,冲销多结转的成本 借:库存商品 3 贷:主营业务成本  3
2020-11-03 11:22:19
不合适的,成本和收入要配比同时结转的。
2018-07-01 17:04:08
可以暂估,借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数贷库存商品负数 然后根据发票借库存商品贷银存,借主营业务成本贷库存商品
2019-06-10 23:10:49
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